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信息名稱:常州市發展和改革委員會2014年部門決算
索 引 號:014109445/2015-00230
法定主動公開分類:財政預決算公開 公開方式:主動公開
文件編號: 發布機構:市發改委
生成日期:2015-08-30 公開日期:2015-08-30 廢止日期:有效
內容概述:常州市發展和改革委員會2014年部門決算
常州市發展和改革委員會2014年部門決算

    一、部門概況 

    (一)主要職能 

    1、組織編制國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,并負責規劃的實施監督;組織編制主體功能區規劃、城市化發展規劃、區域發展規劃、重大專項規劃以及基礎產業發展戰略和重大布局。負責各級各專項規劃之間的銜接、平衡,以及有關發展規劃及計劃的審核、評估和管理工作。參與編制土地利用總體規劃、城市總體規劃和城市建設規劃。

    2、研究提出全市生產力布局、經濟發展和結構優化的戰略目標和政策;研究制定年度全市國民經濟和社會發展的奮斗目標,編制年度全市國民經濟和社會發展計劃。受市政府委托向市人大提交國民經濟和社會發展年度執行計劃報告。加強對全市國民經濟和社會發展的監測、預測和預警分析,針對國民經濟運行中的重大問題和經濟結構優化提出政策建議。推進政府目標管理工作,組織開展全市科學發展評價考核。

    3、負責指導推進和綜合協調全市經濟體制改革工作。負責組織全市經濟體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作;負責有關專項改革方案與總體改革方案的銜接,研究并協調改革創新中的重大改革問題。推進國家、省有關改革試點工作。會同市有關部門建立健全有關領域改革工作的監督、檢查、評價考核機制。指導轄市區的經濟體制綜合改革、各項專項改革工作。指導、協調行業協會和中介機構的改革發展。

    4、負責全市固定資產投資綜合管理。研究提出全市固定資產投資規模和投資結構的調控目標、政策和措施,引導民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實施。牽頭負責全市重點建設項目投資管理,編制年度重點項目投資計劃;推進全市重點項目建設,統籌協調固定資產投資項目的市場準入、財政、金融、環保、土地、資源利用等方面政策;做好重大項目培育和前期準備工作。負責審批政府性投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設計及概算,會同有關部門統籌市級財政性建設資金及項目,組織竣工驗收、后評價工作,推進市級政府性投資項目代建制工作,完善政府性投資資金及投資項目管理。按照權限核準、備案固定資產投資項目、企業投資項目和外商投資項目,負責審核和轉報由上級發展改革部門審批、核準的投資項目。依法組織開展重大建設項目稽察。指導和協調全市招投標工作。

    5、綜合監測、分析全市財政、金融運行和政策執行情況,研究提出相關政策建議。統籌協調全市資本市場發展,研究提出直接融資發展戰略和政策建議,研究擬訂重大項目投融資方案;負責有關企業債券發行的前期準備、報批和監督工作;負責推進創業投資發展,做好市級創業投資發展引導基金的運作和創業投資企業的備案管理工作;指導、推動股權基金、產業發展基金發展。參與審核并監督擬上市企業募集資金投向;指導和監督國外貸款建設資金和國內政策性貸款使用方向。

    6、研究提出全市能源發展戰略、規劃和政策,負責統籌全市能源規劃建設,推進能源體制改革,組織實施能源產業政策。做好新能源和可再生能源發展工作,負責安排政府性扶持新能源發展專項資金。協調能源發展和改革中的重大問題,推進能源項目建設,組織協調相關重大能源示范工程,參與能源運行調節和應急保障,做好能源供需的銜接平衡。

    7、推進經濟結構戰略性調整,負責制定并組織實施綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接相關發展規劃和重大政策。研究提出農村經濟發展戰略規劃和推進城鄉一體化、農業現代化的相關政策建議,組織審核、審批農林水利重點項目,綜合協調農業和農村經濟發展的重大問題。協調推進實施各級產業政策,組織重大特色產業基地(園區)建設,指導協調和組織推進新興產業發展;負責安排重大工業、高新技術產業和新興產業建設項目,組織擬訂高技術產業發展、新興產業發展、產業技術進步和產業現代化戰略、規劃及重大政策;協調推進創新型城市建設。負責綜合協調推進全市服務業發展工作,研究制定和牽頭組織實施服務業發展戰略、規劃和有關政策措施;安排市級服務業發展專項資金,推進全市現代服務業集聚區建設,協調推進創意產業發展。研究提出基礎產業發展戰略和重大布局,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡,統籌協調基礎產業發展中的重大問題。

    8、規劃、協調和管理社會發展工作。統籌協調經濟建設與社會發展,組織制訂社會發展戰略、規劃和計劃,負責社會發展與國民經濟的政策銜接。綜合協調教育、文化、衛生、體育、民政、社會保障、就業和收入分配等領域發展和改革中的重大問題和重大項目安排;研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策措施,研究和協調改善民生、推進基本公共服務均等化的相關工作;組織全市社會發展總體水平評估。

    9、研究提出全市開放型經濟發展戰略,負責授權范圍內的外商投資項目、境外投資項目和外國政府貸款項目及其它形式的利用外資項目的審核、報批工作。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。負責重要商品的總量平衡和宏觀調控工作,組織實施糧食、棉花進出口計劃。承擔進口設備免稅確認的上報工作。負責沿江開發相關工作。參與招商引資工作;會同有關部門提出開放區發展戰略和規劃,參與開發區的設立審核和政策協調工作。

    10、推進可持續發展戰略和節約型社會建設。研究修訂和組織實施《常州21世紀議程》,推進可持續發展工作。負責應對氣候變化和資源節約綜合協調工作,組織擬訂發展低碳經濟、循環經濟、全社會資源節約和綜合利用規劃及政策措施并組織實施,參與綜合協調環境保護和清潔生產促進有關工作。

    11、研究擬訂推進信息化發展的綜合規劃,組織推進列入市重大項目的信息化工程建設;牽頭擬訂信息化建設投資年度計劃,會同平衡管理全市信息化建設專項引導資金;參與政府網絡建設和電子政務發展的協調推進工作;指導市信息中心工作。

    12、負責全市經濟協作工作。牽頭組織推進我市參與長三角地區合作與發展,組織市際間對口支援、經濟協作,組織協調東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。

    13、負責全市國民經濟動員工作,組織擬訂全市國民經濟動員規劃和有關計劃、預案,協調國民經濟動員與國家經濟、國防建設之間的重大問題。

    14、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    (二)2014年度部門主要工作任務及目標 

    1、加強改革創新。明確改革重點。研究制定2014年經濟體制改革重點,明確發改委應該承擔的工作責任,著力在重要領域和關鍵環節改革上取得實質性進展。推進改革試點。積極在現代服務業發展改革試點、重要示范區建設等方面加強爭取和探索實踐。加強金融創新。

    2、推進規劃編制實施。認真編制常州市產城融合發展改革試驗區規劃。啟動“十三五”規劃編制。推進蘇南規劃實施。組織實施主體功能區規劃。

    3、推進重點項目建設。全力推進省市重點項目建設,確保完成年度計劃。積極開展重大項目儲備工作。深入實施“六個一批”和“四個一批”儲備項目工作機制,抓好簽約項目、可實施項目這兩個關鍵環節,提高儲備項目轉化水平。推進重大項目前期工作。繼續推進軌道交通1號線一期工程配套工程、常金快速通道等重大基礎設施項目的前期工作。

    4、構建現代產業體系。更大力度推進產業鏈建設,編制重點產業鏈專項工作方案,明確“建鏈、補鏈、強鏈”方向和建設重點。更快速度突破發展現代服務業。圍繞重點領域,加快推進服務業重點產業發展。推進集聚發展,實施服務業重點集聚區建設工程。推進企業創新,實施服務業重點企業培育工程。推進產業招商,實施服務業重點項目推進工程。

    5、促進區域協調發展。促進縣域經濟發展。重點推進常金快速通道、產業轉移合作等目標任務。加快推進中心鎮建設。開展市級中心鎮的增補調整工作,推進中心鎮重點項目建設。做好對外合作工作。加快常鹽等共建園區開發建設;做好援疆、援青、對口幫扶陜西安康、三峽庫區等相關工作;加強企業境外投資服務。

    6、推動生態綠色發展。加快推進低碳試點。在全市范圍內認定一批市級低碳企業和低碳項目,做好省級低碳示范單位中期評估。加快發展循環經濟。實施國家級、省級開發區循環化改造,構建循環產業鏈,啟動第二批園區循環化改造試點工作;加快推進餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點、“城市礦產”試點工作。抓能源可持續發展。推進重大能源項目建設,推進能源結構優化,推進城鎮燃氣管網和應急調峰設施建設;引導和鼓勵企業投資建設分布式光伏發電項目,加大我市光伏終端產品應用;提效升級傳統能源。

    7、推動社會民生改善。努力構建高位均等的公共服務體系。推動民資參與社會發展領域建設。提升政府投資社會事業項目的決策科學和管理規范,完善“代建制”項目管理模式,提高政府改善民生的投資效益。整體推進“民生幸福工程”上新臺階。

    8、做好其它全市發展和改革事項 。一是以加強基礎工作為抓手,加強經濟社會運行監測、預測工作。二是以全市“重大項突破年”和發改系統“工作創新突破年”活動為載體,著力推進對企業、轄市區發改系統工作的支持,建設服務型機關。三是繼續做好經濟動員及應急管理工作。四是做好涉及發改系統的行政復議、行政訴訟和法制宣傳教育工作。五是開好全市發改系統的工作會議以及全市產業鏈建設、重大項目推進、服務業等專題會議。六是以素質能力建設為重點,全面提升發改系統工作水平。

    (三)內設機構及下屬單位:

    內設機構:辦公室(市國防動員委員會經濟動員辦公室)、綜合處(規劃處)、政策法規處(市目標管理辦公室)、固定資產投資處(行政服務處、基礎產業處、市重大項目辦公室)、財政金融處、經濟體制改革處、企事業與市場改革處、農村經濟處(市以工代賑辦公室)、工業處、能源處、服務業處(市服務業辦公室)、高技術產業處(信息發展處)、對外經濟合作處、社會發展處(市21世紀議程辦公室、市深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室)、資源節約和環境保護處、重大項目稽察辦公室、經濟協作處、蘇北辦、人事教育處、機關黨委(老干部處)、監察室。

    下屬單位:常州市信息中心、常州市可持續發展培訓中心

    二、2014年度部門決算情況說明 

    2014年市發展改革委收支決算總表包含了發改委機關本級、常州市信息中心、常州市可持續發展培訓中心三家單位的收入和支出。

    (一)收入決算4324.54萬元。其中當年安排公共財政撥款(資金)4196.03萬元;其他收入128.51萬元,主要是人員工資調整和專設機構工作經費。

    (二)支出決算4324.54萬元。從功能科目分類,包括一般公共服務支出2787.09萬元、教育支出20萬元、社會保障與就業支出417.68萬元、醫療衛生支出72.38萬元、農林水支出22萬元、商業服務業等支出268.36萬元、援助其他地區支出:441.74萬元、住房保障支出205.94萬元、其他支出89.35萬元;從支出用途分類,包括基本支出1946.13萬元、項目支出2378.41萬元。 

    (三)主要支出內容 

    一般公共服務支出2787.09萬元,主要用于委機關及事業單位開展發展改革事務而發生的基本支出和專項支出;教育支出20萬元,主要用于開展創業投資工作支出;社會保障和就業支出417.68萬元,主要用于委機關及事業單位離退休人員的支出;醫療衛生支出72.38萬元,主要用于委機關及事業單位職工醫療保障支出;農林水支出22萬元,主要用于市中心鎮建設的支出;商業服務業等支出268.36萬元,主要用于2014年香港招商活動及服務業相關培訓支出;援助其他地區支出:441.74萬元,主要用于蘇陜扶貧和援助三峽庫區扶貧款;住房保障支出205.94萬元,主要用于委機關及事業單位按照國家有關規定為職工繳納住房公積金、新職工補貼以及發放的提租補貼支出;其他支出89.35萬元主要用于市可培中心基建還款及日常支出。

    三、“三公”經費決算情況

     “三公”經費決算支出是指委機關及所屬事業單位的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。2014年市發展和改革委及所屬事業單位“三公”經費決算支出總計85.48萬元,其中:因公出國(境)費用32.08萬元、公務用車購置及運行費21.6萬元、公務接待費支出31.8萬元。會議費支出29.26萬元、培訓費支出45.93萬元。今年因公出國9人次,比往年減少1次,費用減少3.54萬元。公務用車保有量21輛,費用未有變動。國內公務接待98批次共計1188人,減少20批次接待,費用相應減少6.72萬元。會議費比去年開會次數縮減費用縮減,費用相應減少2.4萬元。培訓次數也比去年縮減1次,費用相應減少4.42萬元。

    

    附件:2014年度常州市發改委部門收入支出決算總表;2014年度常州市發改委部門收入決算表;2014年度常州市發改委部門支出決算表;2014年度常州市發改委部門財政撥款收入支出決算總表;2014年度常州市發改委部門一般公共預算財政撥款支出決算表;2014年度常州市發改委部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表;2014年度常州市發改委部門一般公共預算財政撥款“三公”等經費支出決算表。

    

     

附件10

2014年度市發改委部門收入支出決算總表

公開表九

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

4196.04

一、一般公共服務支出

37

2787.09

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

39

 

三、事業收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

41

20

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

42

 

六、其他收入

7

128.5

七、文化體育與傳媒支出

43

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

44

417.68

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

45

72.38

 

10

 

十、節能環保支出

46

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

47

 

 

12

 

十二、農林水支出

48

22

 

13

 

十三、交通運輸支出

49

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

51

268.36

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

53

441.74

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

205.94

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

89.35

 

22

 

二十二、債務還本支出

58

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

59

 

本年收入合計

24

4324.54

本年支出合計

 

4324.54

    用事業基金彌補收支差額

25

 

  結余分配

 

 

    年初結轉和結余

26

 

  年末結轉和結余

 

 

 

27

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

合計

36

 

合計

 

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

    

    

附件11

2014年度市發改委部門收入決算表

公開表十

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位
上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4324.54

4196.04

 

 

 

 

128.5

201

一般公共服務支出

2787.09

2667.24

 

 

 

 

119.85

20104

發展與改革事務

2356.99

2237.14

 

 

 

 

119.85

2010401

  行政運行

996.64

936.00

 

 

 

 

60.65

2010402

  一般行政管理事務

743.94

743.94

 

 

 

 

 

2010450

  事業運行

253.49

242.83

 

 

 

 

10.66

2010499

  其他發展與改革事務支出

362.91

314.38

 

 

 

 

48.54

20105

統計信息事務

430.10

430.10

 

 

 

 

 

2010504

  信息事務

430.10

430.10

 

 

 

 

 

205

教育支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

417.68

417.68

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

407.13

407.13

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

352.14

352.14

 

 

 

 

 

2080502

  事業單位離退休

54.99

54.99

 

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

10.55

10.55

 

 

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

10.55

10.55

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

72.38

72.38

 

 

 

 

 

21005

醫療保障

72.38

72.38

 

 

 

 

 

2100501

  行政單位醫療

55.03

55.03

 

 

 

 

 

2100502

  事業單位醫療

17.35

17.35

 

 

 

 

 

213

農林水支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

21301

農業

22.00

22.00

 

 

 

 

 

2130126

  農村公益事業

22.00

22.00

 

 

 

 

 

216

商業服務業等支出

268.36

268.36

 

 

 

 

 

21699

其他商業服務業等支出

268.36

268.36

 

 

 

 

 

2169999

  其他商業服務業等支出

268.36

268.36

 

 

 

 

 

219

援助其他地區支出

441.74

441.74

 

 

 

 

 

21999

其他支出

441.74

441.74

 

 

 

 

 

2199900

  其他支出

441.74

441.74

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

205.94

205.94

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

205.94

205.94

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

114.60

114.60

 

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

61.84

61.84

 

 

 

 

 

2210203

  購房補貼

29.50

29.50

 

 

 

 

 

229

其他支出

89.35

80.70

 

 

 

 

8.65

22999

其他支出

89.35

80.70

 

 

 

 

8.65

2299901

  其他支出

89.35

80.70

 

 

 

 

8.65

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,支出功能科目明細到“項”。

    

    

附件12

2014年度市發改委部門支出決算表

公開表十一

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位
補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

4324.54

1946.13

2378.41

 

 

 

201

一般公共服務支出

2787.09

1250.14

1536.95

 

 

 

20104

發展與改革事務

2356.99

1250.14

1106.85

 

 

 

2010401

  行政運行

996.64

996.64

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事務

743.94

 

743.94

 

 

 

2010450

  事業運行

253.49

253.49

 

 

 

 

2010499

  其他發展與改革事務支出

362.91

 

362.91

 

 

 

20105

統計信息事務

430.10

 

430.10

 

 

 

2010504

  信息事務

430.10

 

430.10

 

 

 

205

教育支出

20.00

 

20.00

 

 

 

20599

其他教育支出

20.00

 

20.00

 

 

 

2059999

  其他教育支出

20.00

 

20.00

 

 

 

208

社會保障和就業支出

417.68

417.68

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

407.13

407.13

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

352.14

352.14

 

 

 

 

2080502

  事業單位離退休

54.99

54.99

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

10.55

10.55

 

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

10.55

10.55

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

72.38

72.38

 

 

 

 

21005

醫療保障

72.38

72.38

 

 

 

 

2100501

  行政單位醫療

55.03

55.03

 

 

 

 

2100502

  事業單位醫療

17.35

17.35

 

 

 

 

213

農林水支出

22.00

 

22.00

 

 

 

21301

農業

22.00

 

22.00

 

 

 

2130126

  農村公益事業

22.00

 

22.00

 

 

 

216

商業服務業等支出

268.36

 

268.36

 

 

 

21699

其他商業服務業等支出

268.36

 

268.36

 

 

 

2169999

  其他商業服務業等支出

268.36

 

268.36

 

 

 

219

援助其他地區支出

441.74

 

441.74

 

 

 

21999

其他支出

441.74

 

441.74

 

 

 

2199900

  其他支出

441.74

 

441.74

 

 

 

221

住房保障支出

205.94

205.94

 

 

 

 

22102

住房改革支出

205.94

205.94

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

114.60

114.60

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

61.84

61.84

 

 

 

 

2210203

  購房補貼

29.50

29.50

 

 

 

 

229

其他支出

89.35

 

89.35

 

 

 

22999

其他支出

89.35

 

89.35

 

 

 

2299901

  其他支出

89.35

 

89.35

 

 

 

 注:本報反映部門本年度各項支出情況,支出功能科目明細到“項”。

    

    

附件13

2014年度市發改委部門財政撥款收入支出決算總表

公開表十二

單位:萬元

    

    

   

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

小計

一般公共預算
財政撥款

政府性基金預算
財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4196.04

一、一般公共服務支出

31

2667.24

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

20

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

38

417.68

 

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

72.38

 

 

 

10

 

十、節能環保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

42

22

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

45

268.36

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

47

441.74

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

205.94

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、國債還本付息支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

52

80.7

 

 

 

23

 

 

53

 

 

 

本年收入合計

24

4196.04

本年支出合計

 

4196.04

 

 

 年初財政撥款結轉和結余

26

 

年末財政撥款結轉和結余

 

 

 

 

   一般公共預算財政撥款

27

 

 

 

 

 

 

   政府性基金預算財政撥款

28

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

合計

30

4196.04

合計

 

4196.04

 

 

 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

    

    

    

附件14

2014年度市發改委部門政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開表十三

單位:萬元

項目

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0 

0 

  0

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況,支出功能科目明細到“項”。

注:本年度預算收支全部為一般公共預算,無政府性基金預算。

    

    

附件15

2014年度市發改委部門一般公共預算財政撥款支出決算表

公開表十四

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

4,196.04

1,874.83

2,321.21

201

一般公共服務支出

2,667.25

1,178.83

1,488.42

20104

發展與改革事務

2,237.14

1,178.83

1,058.31

2010401

  行政運行

936.00

936.00

 

2010402

  一般行政管理事務

743.94

 

743.94

2010450

  事業運行

242.83

242.83

 

2010499

  其他發展與改革事務支出

314.38

 

314.38

20105

統計信息事務

430.10

 

430.10

2010504

  信息事務

430.10

 

430.10

205

教育支出

20.00

 

20.00

20599

其他教育支出

20.00

 

20.00

2059999

  其他教育支出

20.00

 

20.00

208

社會保障和就業支出

417.68

417.68

 

20805

行政事業單位離退休

407.13

407.13

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

352.14

352.14

 

2080502

  事業單位離退休

54.99

54.99

 

20899

其他社會保障和就業支出

10.55

10.55

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

10.55

10.55

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

72.38

72.38

 

21005

醫療保障

72.38

72.38

 

2100501

  行政單位醫療

55.03

55.03

 

2100502

  事業單位醫療

17.35

17.35

 

213

農林水支出

22.00

 

22.00

21301

農業

22.00

 

22.00

2130126

  農村公益事業

22.00

 

22.00

216

商業服務業等支出

268.36

 

268.36

21699

其他商業服務業等支出

268.36

 

268.36

2169999

  其他商業服務業等支出

268.36

 

268.36

219

援助其他地區支出

441.74

 

441.74

21999

其他支出

441.74

 

441.74

2199900

  其他支出

441.74

 

441.74

221

住房保障支出

205.94

205.94

 

22102

住房改革支出

205.94

205.94

 

2210201

  住房公積金

114.60

114.60

 

2210202

  提租補貼

61.84

61.84

 

2210203

  購房補貼

29.50

29.50

 

229

其他支出

80.70

 

80.70

22999

其他支出

80.70

 

80.70

2299901

  其他支出

80.70

 

80.70

 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,支出功能科目明細到“項”。

    

    

    

附件16

2014年度市發改委部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開表十五

單位:萬元

項目

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1874.83

1800.50

74.33

301

工資福利支出

1162.32

1162.32

 

30101

基本工資

168.12

168.12

 

30102

津貼補貼

699.91

699.91

 

30103

獎金

114.32

114.32

 

30104

社會保障繳費

91.04

91.04

 

30107

績效工資

64.91

64.91

 

30199

其他工資福利支出

24.02

24.02

 

302

商品和服務支出

74.33

 

74.33

30201

辦公費

2.31

 

2.31

30203

咨詢費

0.48

 

0.48

30207

郵電費

9.17

 

9.17

30209

物業管理費

0.50

 

0.50

30211

差旅費

3.85

 

3.85

30212

因公出國(境)費用

20.18

 

20.18

30213

維修(護)費

0.16

 

0.16

30214

租賃費

0.10

 

0.10

30215

會議費

0.17

 

0.17

30216

培訓費

3.07

 

3.07

30217

公務接待費

1.69

 

1.69

30226

勞務費

0.20

 

0.20

30227

委托業務費

5.47

 

5.47

30228

工會經費

9.51

 

9.51

30229

福利費

1.73

 

1.73

30231

公務用車運行維護費

14.85

 

14.85

30299

其他商品和服務支出

0.91

 

0.91

303

對個人和家庭的補助

638.18

638.18

 

30301

離休費

34.07

34.07

 

30302

退休費

383.60

383.60

 

30305

生活補助

1.16

1.16

 

30309

獎勵金

0.06

0.06

 

30311

住房公積金

114.60

114.60

 

30312

提租補貼

61.84

61.84

 

30313

購房補貼

29.50

29.50

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

13.35

13.35

 

備注:支出經濟科目明細到“款”

    

    

    

附件17

2014年度市發改委部門一般公共預算財政撥款“三公”等經費支出決算表

公開表十六

單位:萬元

2014年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

會議費

培訓費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

160.67

32.08

21.6

 

21.6

31.8

29.26

45.93

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

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