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信息名稱:2022年度常州市生態環境局單位決算公開
索 引 號:014109840/2023-00147
法定主動公開分類:財政預決算公開 公開方式:主動公開
文件編號: 發布機構:市生態環境局
生成日期:2023-12-06 公開日期:2023-12-06 廢止日期:有效
內容概述:常州市生態環境局單位決算
2022年度常州市生態環境局單位決算公開

目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置及決算單位構成情況

三、2022年度主要工作完成情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表(功能科目)

六、財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

七、一般公共預算支出決算表(功能科目)

八、一般公共預算基本支出決算表(經濟科目)

九、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出決算表

十、政府性基金預算支出決算表

十一、國有資本經營預算支出決算表

十二、財政撥款機關運行經費支出決算表

十三、政府采購支出決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

常州市生態環境局負責貫徹落實中央關于生態環境保護工作的方針政策和省委、市委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對全市生態環境保護工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)落實執行生態環境基本制度。貫徹落實國家、省生態環境的方針政策和法律法規。會同有關部門擬訂全市生態環境政策、規劃并組織實施,起草生態環境地方性法規和規章草案。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃,組織實施各類生態環境標準、基準和技術規范。

(二)負責組織指導、協調全市生態文明建設工作,組織編制生態文明建設規劃,開展生態文明建設考核和評價。

(三)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調全市范圍內重特大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調轄市(區)政府重特大突發生態環境事件的應急處置、預警工作,牽頭指導實施生態環境損害賠償制度,協調解決有關跨區域環境污染糾紛,統籌協調全市重點區域、流域生態環境保護工作。

(四)負責落實減排目標任務。組織實施地方污染物排放總量控制、排污許可證制度并監督管理,確定大氣、水等納污能力,提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標,組織制定和實施污染物減排計劃,監督檢查各轄市(區)污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

(五)負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排意見。按規定權限,審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導和推動循環經濟和生態環保產業發展。

(六)負責環境污染防治的監督管理。貫徹執行國家、省關于大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理制度。指導協調和監督農村生態環境保護,會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(七)貫徹落實省委、省政府和市委、市政府關于太湖水污染防治工作的各項政策和決策部署。協調解決太湖水污染防治工作的重大問題。擬訂并組織實施全市太湖水污染防治工作計劃,參與擬訂有關太湖水污染防治規劃。組織實施國家和省有關太湖流域水環境綜合治理方案。根據市政府授權,對市各有關部門和各轄市(區)人民政府實施太湖水環境保護和治理工作進行監督檢查。統籌協調和監督全市水生態環境管理工作。

(八)指導協調和監督生態保護修復工作。擬訂生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織實施各類自然保護地生態環境監督管理工作。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護等工作。監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含生物遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作,參與生態保護補償工作。

(九)負責核與輻射安全的監督管理。對核技術應用、電磁輻射和伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治實施統一監督管理,會同有關部門負責放射性物質運輸的監督管理,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作,負責廢舊放射源和放射性廢物的管理,組織輻射環境監測。配合上級生態環境部門對市內核設施安全、核材料管制和民用核安全設備實施監督管理。

(十)負責生態環境準入的監督管理。按規定組織審查重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃的環境影響評價文件,按規定權限審批或審查轄區內開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。組織實施生態環境準入清單。

(十一)負責生態環境監測工作。組織實施生態環境監測制度、規范和標準,落實執行生態環境監測質量管理制度。組織實施市級以下生態環境質量監測,組織實施污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測、執法監測。負責全市生態環境監測網的建設和管理。

(十二)統一負責生態環境監督執法。指導全市生態環境保護綜合執法工作,組織開展全市生態環境保護執法檢查活動,查處生態環境違法問題。組織擬訂重特大突發生態環境事件和生態破壞事件的應急預案,指導調查處理工作。

(十三)負責生態環境信息化工作。建設和管理生態環境信息網。實行生態環境質量公告制度,統一發布全市生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(十四)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作。制定并組織實施生態環境保護宣傳教育綱要,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作,組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設。

(十五)開展應對氣候變化和生態環境對外合作交流工作。組織實施中央、省應對氣候變化及溫室氣體減排的戰略、規劃和政策。歸口管理全市生態環境國際合作和利用外資項目,組織協調市內有關生態環境國際條約的履約工作。

(十六)完成市委、市政府交辦的其他任務。

(十七)職能轉變。市生態環境局要統一行使生態和城鄉各類污染排放監督管理與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃,大幅減少進口固體廢物種類和數量直至全面禁止洋垃圾入境。市生態環境局實行以省生態環境廳為主的雙重管理體制,加強全市生態環境系統黨的建設和思想政治建設。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障全市生態安全,為推進“兩聚一高”新實踐,建設美麗新常州奠定堅實生態環境基礎。

二、單位機構設置及決算單位構成情況

根據單位職責分工,本單位內設機構包括辦公室、規劃財務處、生態文明建設處(自然生態保護處)、政策法規處(科技標準處)、排污管理處、生態環境監測與信息處、水生態環境處(太湖水污染防治處)、大氣環境處、土壤生態環境處、環境影響評價處、核與輻射環境管理處、固體廢物與化學品處、組織人事處、機關黨委。本單位無下屬單位。

三、2022年度主要工作完成情況

2022年,常州市生態環境局堅持以習近平生態文明思想為指引,認真落實市委、市政府“532”重大戰略部署,帶領全市生態環境系統堅決扛起全面從嚴治黨主體責任,深入打好污染防治攻堅戰,狠抓突出環境問題整改,系統推進生態中軸建設,有效防控環境安全風險,為推動全市高質量發展走在前列提供有力支撐。

一是“綠色發展”的導向全面樹立。啟動“危污亂散低”綜合治理,按照構建“1+4+5+7”的治理體系,牽頭做好電鍍、涂料行業整治提升,加快實施表面處理中心、涂料集聚區建設,推動企業入園進區,集聚發展,打造生態優先、節約集約、低碳綠色發展的范例。二是“治污攻堅”的成效全面顯現。常州連續兩年在全省深入打好污染防治攻堅戰成效考核中獲得“優秀”等次,我局榮獲全省打好污染防治攻堅戰先進集體。去年全市空氣質量改善幅度在全國168個重點城市中排名第五,是全省唯一一個空氣質量五項主要指標全部改善的城市。全年PM2.5濃度33微克/立方米,同比改善8.4%,改善幅度全省第二;二氧化氮濃度28微克/立方米,同比下降26.3%,改善幅度全省第一;臭氧濃度179微克/立方米,同比下降0.6%,改善幅度全省第一,全市所有轄市區年度空氣質量均達到國家環境空氣質量二級標準,創下新的最優記錄。全市地表水國省考斷面雙達標,其中優Ⅱ比例47.1%,同比改善25.5個百分點,改善幅度位列全省第一;三條入湖河道總磷、總氮指標同比分別下降11.8%、13.1%,洮滆兩湖總磷分別下降18.1%、12.3%;太湖治理連續十五年實現“兩個確保”。三是“生態中軸”的標尺鮮明確立。全面落實“532”發展戰略,高標準建設生態中軸,召開全市生態文明建設大會,開啟爭創國家生態文明建設示范市新征程。全市省級生態文明建設示范區實現全覆蓋。新北區在生態文明體制改革、制度創新、模式探索等方面成效顯著,獲省政府督查激勵。溧陽天目湖鎮獲評“中國生態文明獎”,全省唯一。具體工作體現在五個方面:

(一)治污攻堅“進”的力度在加大。深入開展“首季爭優”“提質進位”等專項行動,實施治污攻堅工程項目2436個,全面完成年度任務。治水方面,全面開展支流支浜整治,全年共排查支流支浜1231條,完成整治197條。強化太湖治理,持續推進工業園區、涉磷企業、入河(湖)排污口等涉水污染源排查整治,累計排查省級以上工業園區12家,涉磷企業2675家,入湖排污口718個,完成13項環太湖有機廢棄物處理利用示范區試點建設工程。治氣方面,組織78家鋼鐵、火電、水泥等行業排放大戶開展友好減排、深度減排。完成金峰、揚子、天山、盤固等4家水泥企業超低排放改造。強化臭氧污染防治,完成189家重點企業VOCs清潔原料源頭替代和44個涉氣集群排查整治。強化移動源污染防治,累計淘汰國三及以下排放標準柴油貨車4528輛。治土方面,完成134個地塊土壤污染狀況調查,19家單位隱患排查“回頭看”,105家單位周邊土壤和地下水監測。強化“一住兩公”用地準入,重點建設用地安全利用率100%。制定實施常州“無廢城市”建設方案,加快構建廢棄物循環利用體系。

(二)生態文明建設“美”的態勢更明顯。成立全市生態文明建設委員會,出臺《關于打造長三角生態中軸建設人與自然和諧共生的現代化常州的實施意見》,系統部署十大專項行動,今年實施184個生態中軸項目,年度投資90.5億元。穩步提升生態質量和穩定性,7家城鎮污水處理廠建成生態安全緩沖區,21.1%的城鎮污水處理廠尾水由“工程水”變為“生態水”。持續打響生態綠城名片,今年計劃實施生態源保護工程3項,城鄉公園綠地工程6項,主題建設工程3項,生態綠道工程1項,實現增核10614畝,擴綠641.5畝。加強生物多樣性保護,推進錄安洲長江生態觀測站建設。系統開展“兩湖”生態修復,以洮滆片區水環境綜合治理與可持續發展試點為契機,實施新孟河水環境治理工程,保障長江清水入滆湖。實施長蕩湖生態體系建設(恢復)工程,恢復湖體自凈能力。開展滆湖退田還湖二期暨近岸帶水生態修復工程和“以漁控藻區”近岸生態緩沖帶建設,打造水清岸綠的水韻“兩湖”。

(三)突出問題“改”的決心更堅定。提前梳理摸排38個突出生態環境問題清單,加快推進整改。對兩級環保督察交辦問題全面開展“回頭看”,防止“反彈回潮”。全面做好中央第二輪生態環保督察各項工作,我市作為江蘇省城市代表在中央生態環境保護督察總結工作座談會上作交流發言。持續做好督察“后半篇文章”。截至目前,督察反饋涉及我市的9個問題,應于年內完成的2個已完成整改,其余7個問題全力推進中。信訪件方面,交辦我市的243件信訪件已辦結237件,辦結率97.5%。

(四)服務發展“優”的水平在延續。辦好“企業環保接待日”,對上市和擬上市企業逐一開展“環保體檢”,對市級重大項目逐個建檔立卡,幫助企業解決實際難題,2022年保障國能常州發電、東方特鋼等125個重大項目順利通過環評審批。對省級以上工業園區實施污染物排放限值限量管理,在全省率先探索實踐總量指標儲備庫建設,騰出和盤活排污指標,支持市級重大項目建設。積極對上爭取,去年累計向上爭取資金6.2億元,位列全省第二。培育14家綠色領軍企業,獲評數量全省第一。

(五)改革示范“新”的亮點在成長。開展金壇全國農業面源污染治理與監督指導試點,全面推進農業面源污染綜合治理。入選全國“生態環境智慧監測”試點,進一步做好生態環境監測大數據平臺建設、有序推進生態環境智慧監測創新應用。探索實踐排污許可與移動執法銜接試點,通過打牢質量基礎、大數據識別線索、創建執法清單、聯動執法監管,推動排污許可數據全面支撐環境執法監督,試點工作獲全省2022年度“十佳生態環境治理改革創新案例”。在全省率先開展生態環境損害勞務代償試點,首次以規范性文件的形式明確了勞務代償的啟動流程、磋商程序、代償標準、協作執行單位的選定等具體問題。加強高素質專業化公務員隊伍建設,探索完善平時考核制度體系,我局被確定為市級機關公務員平時考核工作示范點。

第二部分    常州市生態環境局2022年度單位決算表

收入支出決算總表





公開01表

單位名稱:常州市生態環境局

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

按功能分類

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

60,165.28

一、一般公共服務支出



二、政府性基金預算財政撥款收入



二、外交支出



三、國有資本經營預算財政撥款收入



三、國防支出



四、上級補助收入



四、公共安全支出



五、事業收入



五、教育支出



六、經營收入



六、科學技術支出

10.00

七、附屬單位上繳收入



七、文化旅游體育與傳媒支出



八、其他收入



八、社會保障和就業支出

20.11





九、衛生健康支出

23.17





十、節能環保支出

59,560.91





十一、城鄉社區支出







十二、農林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業信息等支出







十五、商業服務業等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

551.09





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務還本支出







二十五、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出



本年收入合計

60,165.28

本年支出合計

60,165.28

使用非財政撥款結余



結余分配



年初結轉和結余



年末結轉和結余











總計

60,165.28

總計

60,165.28


注:本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


收入決算表













公開02表

單位名稱:常州市生態環境局

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

財政專戶管理教育收費

事業收入(不含專戶管理教育收費)

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

60,165.28

60,165.28













206

科學技術支出

10.00

10.00













20699

 其他科學技術支出

10.00

10.00













2069999

   其他科學技術支出

10.00

10.00













208

社會保障和就業支出

20.11

20.11













20802

 民政管理事務

1.00

1.00













2080208

   基層政權建設和社區治理

1.00

1.00













20805

 行政事業單位養老支出

19.11

19.11













2080501

   行政單位離退休

19.11

19.11













210

衛生健康支出

23.17

23.17













21011

 行政事業單位醫療

23.17

23.17













2101103

   公務員醫療補助

23.17

23.17













211

節能環保支出

59,560.91

59,560.91













21101

 環境保護管理事務

56,834.15

56,834.15













2110101

   行政運行

1,865.95

1,865.95













2110102

   一般行政管理事務

17.62

17.62













2110199

   其他環境保護管理事務支出

54,950.58

54,950.58













21102

 環境監測與監察

1.46

1.46













2110299

   其他環境監測與監察支出

1.46

1.46













21103

 污染防治

256.65

256.65













2110399

   其他污染防治支出

256.65

256.65













21104

 自然生態保護

2,222.65

2,222.65













2110401

   生態保護

2,222.65

2,222.65













21199

 其他節能環保支出

246.00

246.00













2119999

   其他節能環保支出

246.00

246.00













221

住房保障支出

551.09

551.09













22102

 住房改革支出

551.09

551.09













2210201

   住房公積金

149.58

149.58













2210202

   提租補貼

265.21

265.21













2210203

   購房補貼

136.30

136.30














注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。



支出決算表











公開03表

單位名稱:常州市生態環境局

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

60,165.28

2,459.32

57,705.96







206

科學技術支出

10.00



10.00







20699

 其他科學技術支出

10.00



10.00







2069999

   其他科學技術支出

10.00



10.00







208

社會保障和就業支出

20.11

19.11

1.00







20802

 民政管理事務

1.00



1.00







2080208

   基層政權建設和社區治理

1.00



1.00







20805

 行政事業單位養老支出

19.11

19.11









2080501

   行政單位離退休

19.11

19.11









210

衛生健康支出

23.17

23.17









21011

 行政事業單位醫療

23.17

23.17









2101103

   公務員醫療補助

23.17

23.17









211

節能環保支出

59,560.91

1,865.95

57,694.96







21101

 環境保護管理事務

56,834.15

1,865.95

54,968.20







2110101

   行政運行

1,865.95

1,865.95









2110102

   一般行政管理事務

17.62



17.62







2110199

   其他環境保護管理事務支出

54,950.58



54,950.58







21102

 環境監測與監察

1.46



1.46







2110299

   其他環境監測與監察支出

1.46



1.46







21103

 污染防治

256.65



256.65







2110399

   其他污染防治支出

256.65



256.65







21104

 自然生態保護

2,222.65



2,222.65







2110401

   生態保護

2,222.65



2,222.65







21199

 其他節能環保支出

246.00



246.00







2119999

   其他節能環保支出

246.00



246.00







221

住房保障支出

551.09

551.09









22102

 住房改革支出

551.09

551.09









2210201

   住房公積金

149.58

149.58









2210202

   提租補貼

265.21

265.21









2210203

   購房補貼

136.30

136.30









注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。



財政撥款收入支出決算總表











公開04表

單位名稱:常州市生態環境局

金額單位:萬元

收 入

支 出

項 目

決算數

按功能分類

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款收入

60,165.28

一、一般公共服務支出









二、政府性基金預算財政撥款收入



二、外交支出









三、國有資本經營預算財政撥款收入



三、國防支出













四、公共安全支出













五、教育支出













六、科學技術支出

10.00

10.00









七、文化旅游體育與傳媒支出













八、社會保障和就業支出

20.11

20.11









九、衛生健康支出

23.17

23.17









十、節能環保支出

59,560.91

59,560.91









十一、城鄉社區支出













十二、農林水支出













十三、交通運輸支出













十四、資源勘探工業信息等支出













十五、商業服務業等支出













十六、金融支出













十七、援助其他地區支出













十八、自然資源海洋氣象等支出













十九、住房保障支出

551.09

551.09









二十、糧油物資儲備支出













二十一、國有資本經營預算支出













二十二、災害防治及應急管理支出













二十三、其他支出













二十四、債務還本支出













二十五、債務付息支出













二十六、抗疫特別國債安排的支出









本年收入合計

60,165.28

本年支出合計

60,165.28

60,165.28





年初財政撥款結轉和結余



年末財政撥款結轉和結余









一、一般公共預算財政撥款













二、政府性基金預算財政撥款













三、國有資本經營預算財政撥款













總計

60,165.28

總計

60,165.28

60,165.28





注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


財政撥款支出決算表(功能科目)





公開05表

單位名稱:常州市生態環境局





金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

60,165.28

2,459.32

57,705.96

206

科學技術支出

10.00



10.00

20699

 其他科學技術支出

10.00



10.00

2069999

   其他科學技術支出

10.00



10.00

208

社會保障和就業支出

20.11

19.11

1.00

20802

 民政管理事務

1.00



1.00

2080208

   基層政權建設和社區治理

1.00



1.00

20805

 行政事業單位養老支出

19.11

19.11



2080501

   行政單位離退休

19.11

19.11



210

衛生健康支出

23.17

23.17



21011

 行政事業單位醫療

23.17

23.17



2101103

   公務員醫療補助

23.17

23.17



211

節能環保支出

59,560.91

1,865.95

57,694.96

21101

 環境保護管理事務

56,834.15

1,865.95

54,968.20

2110101

   行政運行

1,865.95

1,865.95



2110102

   一般行政管理事務

17.62



17.62

2110199

   其他環境保護管理事務支出

54,950.58



54,950.58

21102

 環境監測與監察

1.46



1.46

2110299

   其他環境監測與監察支出

1.46



1.46

21103

 污染防治

256.65



256.65

2110399

   其他污染防治支出

256.65



256.65

21104

 自然生態保護

2,222.65



2,222.65

2110401

   生態保護

2,222.65



2,222.65

21199

 其他節能環保支出

246.00



246.00

2119999

   其他節能環保支出

246.00



246.00

221

住房保障支出

551.09

551.09



22102

 住房改革支出

551.09

551.09



2210201

   住房公積金

149.58

149.58



2210202

   提租補貼

265.21

265.21



2210203

   購房補貼

136.30

136.30



注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


財政撥款基本支出決算表(經濟科目)







公開06表

單位名稱:常州市生態環境局

金額單位:萬元

項 目

財政撥款基本支出

經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

合計

2,459.32

2,352.81

106.51

301

工資福利支出

2,212.69

2,212.69



30101

 基本工資

289.54

289.54



30102

 津貼補貼

509.97

509.97



30103

 獎金

758.71

758.71



30106

 伙食補助費







30107

 績效工資







30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

125.58

125.58



30109

 職業年金繳費

21.96

21.96



30110

 職工基本醫療保險繳費

45.29

45.29



30111

 公務員醫療補助繳費

19.06

19.06



30112

 其他社會保障繳費







30113

 住房公積金

436.31

436.31



30114

 醫療費







30199

 其他工資福利支出

6.26

6.26



302

商品和服務支出

106.34



106.34

30201

 辦公費

9.56



9.56

30202

 印刷費

2.76



2.76

30203

 咨詢費







30204

 手續費







30205

 水費







30206

 電費







30207

 郵電費

5.07



5.07

30208

 取暖費







30209

 物業管理費







30211

 差旅費

10.14



10.14

30212

 因公出國(境)費用







30213

 維修(護)費

5.06



5.06

30214

 租賃費

8.56



8.56

30215

 會議費

9.45



9.45

30216

 培訓費

17.33



17.33

30217

 公務接待費

2.79



2.79

30218

 專用材料費

0.21



0.21

30224

 被裝購置費







30225

 專用燃料費







30226

 勞務費

3.76



3.76

30227

 委托業務費

4.98



4.98

30228

 工會經費

20.72



20.72

30229

 福利費







30231

 公務用車運行維護費







30239

 其他交通費用







30240

 稅金及附加費用







30299

 其他商品和服務支出

5.96



5.96

303

對個人和家庭的補助

140.13

140.13



30301

 離休費

22.61

22.61



30302

 退休費

110.92

110.92



30303

 退職(役)費







30304

 撫恤金







30305

 生活補助







30306

 救濟費







30307

 醫療費補助







30308

 助學金







30309

 獎勵金







30310

 個人農業生產補貼







30311

 代繳社會保險費







30399

 其他對個人和家庭的補助

6.60

6.60



307

債務利息及費用支出







30701

 國內債務付息







30702

 國外債務付息







30703

 國內債務發行費用







30704

 國外債務發行費用







310

資本性支出

0.17



0.17

31001

 房屋建筑物購建







31002

 辦公設備購置

0.17



0.17

31003

 專用設備購置







31005

 基礎設施建設







31006

 大型修繕







31007

 信息網絡及軟件購置更新







31008

 物資儲備







31009

 土地補償







31010

 安置補助







31011

 地上附著物和青苗補償







31012

 拆遷補償







31013

 公務用車購置







31019

 其他交通工具購置







31021

 文物和陳列品購置







31022

 無形資產購置







31099

 其他資本性支出







312

對企業補助







31201

 資本金注入







31203

 政府投資基金股權投資







31204

 費用補貼







31205

 利息補貼







31299

 其他對企業補助







399

其他支出







39907

 國家賠償費用支出







39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







39909

 經常性贈與







39910

 資本性贈與







注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。



一般公共預算支出決算表(功能科目)







公開07表

單位名稱:常州市生態環境局

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

60,165.28

2,459.32

57,705.96

206

科學技術支出

10.00



10.00

20699

 其他科學技術支出

10.00



10.00

2069999

   其他科學技術支出

10.00



10.00

208

社會保障和就業支出

20.11

19.11

1.00

20802

 民政管理事務

1.00



1.00

2080208

   基層政權建設和社區治理

1.00



1.00

20805

 行政事業單位養老支出

19.11

19.11



2080501

   行政單位離退休

19.11

19.11



210

衛生健康支出

23.17

23.17



21011

 行政事業單位醫療

23.17

23.17



2101103

   公務員醫療補助

23.17

23.17



211

節能環保支出

59,560.91

1,865.95

57,694.96

21101

 環境保護管理事務

56,834.15

1,865.95

54,968.20

2110101

   行政運行

1,865.95

1,865.95



2110102

   一般行政管理事務

17.62



17.62

2110199

   其他環境保護管理事務支出

54,950.58



54,950.58

21102

 環境監測與監察

1.46



1.46

2110299

   其他環境監測與監察支出

1.46



1.46

21103

 污染防治

256.65



256.65

2110399

   其他污染防治支出

256.65



256.65

21104

 自然生態保護

2,222.65



2,222.65

2110401

   生態保護

2,222.65



2,222.65

21199

 其他節能環保支出

246.00



246.00

2119999

   其他節能環保支出

246.00



246.00

221

住房保障支出

551.09

551.09



22102

 住房改革支出

551.09

551.09



2210201

   住房公積金

149.58

149.58



2210202

   提租補貼

265.21

265.21



2210203

   購房補貼

136.30

136.30



注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。



一般公共預算基本支出決算表(經濟科目)



公開08表

單位名稱:常州市生態環境局

金額單位:萬元

項 目

一般公共預算財政撥款基本支出

經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

合計

2,459.32

2,352.81

106.51

301

工資福利支出

2,212.69

2,212.69



30101

 基本工資

289.54

289.54



30102

 津貼補貼

509.97

509.97



30103

 獎金

758.71

758.71



30106

 伙食補助費







30107

 績效工資







30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

125.58

125.58



30109

 職業年金繳費

21.96

21.96



30110

 職工基本醫療保險繳費

45.29

45.29



30111

 公務員醫療補助繳費

19.06

19.06



30112

 其他社會保障繳費







30113

 住房公積金

436.31

436.31



30114

 醫療費







30199

 其他工資福利支出

6.26

6.26



302

商品和服務支出

106.34



106.34

30201

 辦公費

9.56



9.56

30202

 印刷費

2.76



2.76

30203

 咨詢費







30204

 手續費







30205

 水費







30206

 電費







30207

 郵電費

5.07



5.07

30208

 取暖費







30209

 物業管理費







30211

 差旅費

10.14



10.14

30212

 因公出國(境)費用







30213

 維修(護)費

5.06



5.06

30214

 租賃費

8.56



8.56

30215

 會議費

9.45



9.45

30216

 培訓費

17.33



17.33

30217

 公務接待費

2.79



2.79

30218

 專用材料費

0.21



0.21

30224

 被裝購置費







30225

 專用燃料費







30226

 勞務費

3.76



3.76

30227

 委托業務費

4.98



4.98

30228

 工會經費

20.72



20.72

30229

 福利費







30231

 公務用車運行維護費







30239

 其他交通費用







30240

 稅金及附加費用







30299

 其他商品和服務支出

5.96



5.96

303

對個人和家庭的補助

140.13

140.13



30301

 離休費

22.61

22.61



30302

 退休費

110.92

110.92



30303

 退職(役)費







30304

 撫恤金







30305

 生活補助







30306

 救濟費







30307

 醫療費補助







30308

 助學金







30309

 獎勵金







30310

 個人農業生產補貼







30311

 代繳社會保險費







30399

 其他對個人和家庭的補助

6.60

6.60



307

債務利息及費用支出







30701

 國內債務付息







30702

 國外債務付息







30703

 國內債務發行費用







30704

 國外債務發行費用







310

資本性支出

0.17



0.17

31001

 房屋建筑物購建







31002

 辦公設備購置

0.17



0.17

31003

 專用設備購置







31005

 基礎設施建設







31006

 大型修繕







31007

 信息網絡及軟件購置更新







31008

 物資儲備







31009

 土地補償







31010

 安置補助







31011

 地上附著物和青苗補償







31012

 拆遷補償







31013

 公務用車購置







31019

 其他交通工具購置







31021

 文物和陳列品購置







31022

 無形資產購置







31099

 其他資本性支出







312

對企業補助







31201

 資本金注入







31203

 政府投資基金股權投資







31204

 費用補貼







31205

 利息補貼







31299

 其他對企業補助







399

其他支出







39907

 國家賠償費用支出







39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







39909

 經常性贈與







39910

 資本性贈與







注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出決算表

公開09表

單位名稱:常州市生態環境局

金額單位:萬元

預算數

決算數

“三公”經費

會議費

培訓費

“三公”經費

會議費

培訓費

“三公”經費合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

“三公”經費合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2.91

13.06

27.33

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2.91

13.06

27.33

相關統計數:

項目

統計數

項目

統計數

因公出國(境)團組數(個)

0

因公出國(境)人次數(人)

0

公務用車購置數(輛)

0

公務用車保有量(輛)

0

國內公務接待批次(個)

20

國內公務接待人次(人)

260

國(境)外公務接待批次(個)

0

國(境)外公務接待人次(人)

0

召開會議次數(個)

60

參加會議人次(人)

1,140

組織培訓次數(個)

1

參加培訓人次(人)

68

注:本表反映本年度財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況。其中,預算數為全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。



政府性基金預算支出決算表







公開10表

單位名稱:常州市生態環境局

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計



























注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款支出情況。

本單位無政府性基金預算收入支出決算,故本表為空。


國有資本經營預算支出決算表







公開11表

單位名稱:常州市生態環境局

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計



























注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

本單位無國有資本經營預算支出決算,故本表為空。



財政撥款機關運行經費支出決算表



公開12表

單位名稱:常州市生態環境局

金額單位:萬元

項 目

機關運行經費支出決算

科目編碼

科目名稱

合計

106.51

302

商品和服務支出

106.34

30201

 辦公費

9.56

30202

 印刷費

2.76

30203

 咨詢費



30204

 手續費



30205

 水費



30206

 電費



30207

 郵電費

5.07

30208

 取暖費



30209

 物業管理費



30211

 差旅費

10.14

30212

 因公出國(境)費用



30213

 維修(護)費

5.06

30214

 租賃費

8.56

30215

 會議費

9.45

30216

 培訓費

17.33

30217

 公務接待費

2.79

30218

 專用材料費

0.21

30224

 被裝購置費



30225

 專用燃料費



30226

 勞務費

3.76

30227

 委托業務費

4.98

30228

 工會經費

20.72

30229

 福利費



30231

 公務用車運行維護費



30239

 其他交通費用



30240

 稅金及附加費用



30299

 其他商品和服務支出

5.96

307

債務利息及費用支出



310

資本性支出

0.17

31001

 房屋建筑物購建



31002

 辦公設備購置

0.17

31003

 專用設備購置



31005

 基礎設施建設



31006

 大型修繕



31007

 信息網絡及軟件購置更新



31008

 物資儲備



31009

 土地補償



31010

 安置補助



31011

 地上附著物和青苗補償



31012

 拆遷補償



31013

 公務用車購置



31019

 其他交通工具購置



31021

 文物和陳列品購置



31022

 無形資產購置



31099

 其他資本性支出



312

對企業補助



399

其他支出



注:“機關運行經費” 指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。



政府采購支出決算表







公開13表

單位名稱:常州市生態環境局

單位:萬元

項目

金 額

一、政府采購支出合計

1,634.75

 (一)政府采購貨物支出

2.33

 (二)政府采購工程支出



 (三)政府采購服務支出

1,632.42

二、政府采購授予中小企業合同金額



 其中:授予小微企業合同金額



注:政府采購支出信息為單位納入部門預算范圍的各項政府采購支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入、支出決算總計60,165.28萬元。與上年相比,收、支總計各增加6,531.99萬元,增長12.18%。其中:

(一)收入決算總計60,165.28萬元。包括:

1.本年收入決算合計60,165.28萬元。與上年相比,增加6,612.99萬元,增長12.35%,變動原因:常州市高新區(新北)生態環境局、常州市武進生態環境局、常州市溧陽生態環境局項目收入增加。

2.使用非財政撥款結余0萬元。與上年決算數相同。

3.年初結轉和結余0萬元。與上年相比,減少81萬元,減少100%,變動原因:當年沒有年初結轉結余。

(二)支出決算總計60,165.28萬元。包括:

1.本年支出決算合計60,165.28萬元。與上年相比,增加6,531.99萬元,增長12.18%,變動原因:常州市高新區(新北)生態環境局、常州市武進生態環境局、常州市溧陽生態環境局支出增加。

2.結余分配0萬元。與上年決算數相同。

3.年末結轉和結余0萬元。與上年決算數相同。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入決算合計60,165.28萬元,其中:財政撥款收入60,165.28萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;財政專戶管理教育收費0萬元,占0%;事業收入(不含專戶管理教育收費)0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出決算合計60,165.28萬元,其中:基本支出2,459.32萬元,占4.09%;項目支出57,705.96萬元,占95.91%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入、支出決算總計60,165.28萬元。與上年相比,收、支總計各增加6,531.99萬元,增長12.18%,變動原因:常州市高新區(新北)生態環境局、常州市武進生態環境局、常州市溧陽生態環境局財政撥款增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉資金發生的支出。

2022年度財政撥款支出決算60,165.28萬元,占本年支出合計的100%。與2022年度財政撥款支出年初預算22,981.44萬元相比,完成年初預算的261.8%。其中:

(一)科學技術支出(類)

其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。年初預算0萬元,支出決算10萬元,(年初預算數為0萬元,無法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:年中追加專項培訓費10萬元。

(二)社會保障和就業支出(類)

1.民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理(項)。年初預算0萬元,支出決算1萬元,(年初預算數為0萬元,無法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:年中追加平安法制獎勵費。

2.行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算19.11萬元,支出決算19.11萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。

(三)衛生健康支出(類)

行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算23.17萬元,支出決算23.17萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。

(四)節能環保支出(類)

1.環境保護管理事務(款)行政運行(項)。年初預算1,530.69萬元,支出決算1,865.95萬元,完成年初預算的121.9%。決算數與年初預算數的差異原因:行政運行經費政策性調整。

2.環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算0萬元,支出決算17.62萬元,(年初預算數為0萬元,無法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:年中一般行政管理事務預算調整。

3.環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)。年初預算20,597.38萬元,支出決算54,950.58萬元,完成年初預算的266.78%。決算數與年初預算數的差異原因:常州市高新區(新北)生態環境局、武進生態環境局、溧陽生態環境局項目經費增加。

4.環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項)。年初預算0萬元,支出決算1.46萬元,(年初預算數為0萬元,無法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:年中追加環境監測與監察經費。

5.污染防治(款)其他污染防治支出(項)。年初預算260萬元,支出決算256.65萬元,完成年初預算的98.71%。決算數與年初預算數的差異原因:污染防治經費預算年中調整。

6.自然生態保護(款)生態保護(項)。年初預算0萬元,支出決算2,222.65萬元,(年初預算數為0萬元,無法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:市級環保專項資金年中追加。

7.其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)。年初預算0萬元,支出決算246萬元,(年初預算數為0萬元,無法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:市級環保專項資金年中追加。

(五)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算149.58萬元,支出決算149.58萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算265.21萬元,支出決算265.21萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。

3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算136.3萬元,支出決算136.3萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出決算2,459.32萬元,其中:

(一)人員經費2,352.81萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經費106.51萬元。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出決算60,165.28萬元。與上年相比,增加6,531.99萬元,增長12.18%,變動原因:常州市高新區(新北)生態環境局、武進生態環境局、溧陽生態環境局一般公共預算財政撥款支出增加。

八、一般公共預算基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算2,459.32萬元,其中:

(一)人員經費2,352.81萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經費106.51萬元。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

九、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

(一)財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算2.91萬元(其中:一般公共預算支出2.91萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元)。與上年相比,減少0.07萬元,變動原因:厲行節約,降低壓減“三公”經費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出2.91萬元,占“三公”經費的100%。

(二)財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。

1.因公出國(境)費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數與預算數相同。全年使用財政撥款涉及的出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數與預算數相同。其中:

(1)公務用車購置支出決算0萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛。

(2)公務用車運行維護費支出決算0萬元。公務用車運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日,使用財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算2.91萬元(其中:一般公共預算支出2.91萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),支出決算2.91萬元(其中:一般公共預算支出2.91萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數與預算數相同。其中:國內公務接待支出2.91萬元,接待20批次,260人次,開支內容:接待部、省及生態環境系統各級領導、兄弟城市等來常調研、考察、執法監察、固廢輻射監管等;國(境)外公務接待支出0萬元,接待0批次0人次。

(三)財政撥款會議費支出決算情況說明。

2022年度財政撥款會議費支出預算13.06萬元(其中:一般公共預算支出13.06萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),支出決算13.06萬元(其中:一般公共預算支出13.06萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數與預算數相同。2022年度全年召開會議60個,參加會議1140人次,開支內容:召開全市生態環境工作會議,全市生態環境業務條線會議發生的費用。

(四)財政撥款培訓費支出決算情況說明。

2022年度財政撥款培訓費支出預算27.33萬元(其中:一般公共預算支出27.33萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),支出決算27.33萬元(其中:一般公共預算支出27.33萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數與預算數相同。2022年度全年組織培訓1個,組織培訓68人次,開支內容:“服務532發展戰略”生態中軸培訓、全市生態環境系統各項業務工作培訓等。

十、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數相同。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數相同。

十二、財政撥款機關運行經費支出決算情況說明

2022年度機關運行經費支出決算106.51萬元(其中:一般公共預算支出106.51萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元)。與上年相比,增加68.55萬元,增長180.58%,變動原因:增人增支,機關運行經費增加。

十三、政府采購支出決算情況說明

2022年度政府采購支出總額1,634.75萬元,其中:政府采購貨物支出2.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1,632.42萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

十四、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

十五、預算績效評價工作開展情況

2022年度,本單位共1個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計142.2萬元;本單位未開展單位整體支出財政重點績效評價,涉及財政性資金0萬元。

本單位共對上年度已實施完成的6個項目開展了績效自評價,涉及財政性資金合計20,986.58萬元;本單位共開展1項單位整體支出績效自評價,涉及財政性資金合計22,981.44萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余(原事業基金)彌補當年收支差額的數額。

九、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十、結余分配:指事業單位按規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類結余的情況。

十一、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

十八、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

十九、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

二十、社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理(項):反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務(鄉村便民服務)、村(居)民自治、村(居)務公開、鄉鎮(街道)服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

二十一、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

二十二、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

二十三、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

二十四、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

二十五、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。

二十六、節能環保支出(類)環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項):反映除上述項目以外其他用于環境監測與監察方面的支出。

二十七、節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十八、節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項):反映用于生態功能區、生態示范區、生態省(市、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態修復支出,資源開發生態監管支出,生態護林員的勞務報酬等支出。

二十九、節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項):反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。

三十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

三十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

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