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信息名稱:常州市退役軍人事務局2022年部門預算公開
索 引 號:MB1557417/2022-00004
法定主動公開分類:財政預決算公開 公開方式:主動公開
文件編號: 發布機構:市退役軍人局
生成日期:2022-05-19 公開日期:2022-05-19 廢止日期:有效
內容概述:常州市退役軍人事務局2022年部門預算公開
常州市退役軍人事務局2022年部門預算公開
第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)擬訂退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策并組織實施和監督檢查,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

(二)負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工以及隨軍隨調家屬等的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

(三)組織實施退役軍人教育培訓工作和退役軍人、隨軍隨調家屬就業創業工作。

(四)會同相關部門制定退役軍人特殊保障政策并組織落實。

(五)組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

(六)組織實施落實傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,會同有關部門制定并協調實施有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和烈軍屬優待、撫恤等工作,貫徹實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

(七)組織實施全市擁軍優屬擁政愛民工作,承擔市擁軍優屬擁政愛民工作領導小組的日常工作。組織實施軍供服務保障工作。

(八)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,審核擬列入市級重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位及個人先進典型事跡。

(九)貫徹并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

(十)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、單位機構設置及預算單位構成情況

根據單位職責分工,本單位內設機構包括:辦公室、政策法規和權益維護處、移交安置處(軍休服務管理處)、就業創業處、優撫處、雙擁工作處(市雙擁辦)。本單位無下屬單位。

三、2022年度單位主要工作任務及目標

2022年,市退役軍人事務局將認真落實市委、市政府部署要求,以“讓退役軍人獲得感成色更足”為主線,以推動全市退役軍人工作走前全省前列為主題,通過在全系統開展“大學習”“大排查”“大創新”活動,把全市退役軍人工作推向新臺階,為推進常州“532”發展戰略作出積極貢獻,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

一是持續開展“大學習”活動。通過學習黨的創新理論、政策法規、業務知識,開展“千人大培訓”“戎耀大講堂”“師徒結對”“學習調研月”、全系統業務知識競賽、崗位練兵比武等系列活動,使人人成為本職崗位的行家里手和獨當一面的業務骨干。

二是持續開展“大排查”活動。采取普遍問題全面查、突出問題重點查、敏感時段隨時查、逐人逐戶排風險、翻箱倒柜查隱患,全面摸清和掌握矛盾的成因。開展“退役軍人矛盾攻堅化解專項行動”,集中化解矛盾糾紛。

三是持續開展“大創新”活動。采用“一表申請、一窗受理、一網通辦、限時辦結”的服務模式,推行“軍人退役一件事”辦理;收集匯總散落在各部門的優惠政策,形成退役軍人“優惠政策大禮包”。聯合常州大學成立退役軍人工作研究院,共同打造綜合性、實體性的退役軍人事務智庫,促進全市退役軍人工作重點難點的破題創新。

四是持續加強組織領導力度。籌備召開市委退役軍人事務工作領導小組會議、全市雙擁工作會議;結合人事變動,調整領導小組成員。

五是持續推進優待證辦理工作。根據省統一部署,穩步推進優待證申領制發工作。研究制定優待目錄清單,采取政府優待和社會優待相結合的方式,向持證人提供多樣化優待服務。

六是持續加強思想引領。聯合市總工會開展市級“戎耀之家”評選活動;組織開展迎接黨的二十大主題演講比賽;協調常州廣播電視臺開辟“老兵講故事”廣播欄目;組織開展“我心永向黨——唱紅歌”大合唱比賽及第三屆“常州最美退役軍人”評選表彰,通過系列活動開展,唱響退役軍人“美”的贊歌,點燃其奮進激情,使之成為推進“532”發展戰略的可靠力量。

七是持續加大就業創業幫扶。采取“引領、示范、扶持”三輪驅動,籌建市級層面退役軍人企業家協會,籌辦首屆退役軍人企業家論壇,組織全市退役軍人創業大賽,引導退役軍人積極投身“532”發展戰略,形成“關鍵少數”帶動“絕大多數”的就業創業熱潮。

八是持續推進全市退役軍人信息化建設。年底前完成“1庫1中心9系統”建設,搭建數字化管理的“四梁八柱”,為退役軍人提供便捷便利的信息化服務。

九是持續提升軍休服務保障能力。落實軍休干部“兩個待遇”,創辦“軍休大學”,滿足軍休干部求知、求健、求樂、求為的需求;推廣舒適生活、健康養生、書畫情趣、軍歌嘹亮、參與基層治理等社會化項目,立足網絡軍休APP,開發更多社會化服務項目,讓軍休干部“學”有課堂、“動”有場地、“行”有伙伴、“談”有知音、“老”有所為。

十是持續提升服務備戰打仗水平。大力開展擁軍辦實事活動,著力提升擁軍支前隊伍能力和軍供應急保障能力,不斷加強擁軍工作的含戰率。拓展社會化擁軍企業目錄和優惠項目清單,擴大企業服務范圍,推進軍地合力高效互通,實現擁軍支前資源與國防動員潛力對接共享。

十一是持續加大宣傳力度。融合運用“報、網、微、端、屏”等資源,搭建全方位、立體式的宣傳矩陣,在宣傳理論、闡釋政策、傳遞關愛、挖掘典型、推進工作等方面多點發力、多面開花,把退役軍人工作新聞做得有滋有味、把退役軍人故事講得有聲有色。

第二部分

2022年度

常州市退役軍人事務局

單位預算表

公開01

收支總表

單位:常州市退役軍人事務局

單位:萬元

收入

支出

項目

預算

項目

預算

一、一般公共預算撥款收入

1,151.92

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經營預算撥款收入

三、國防支出

四、財政專戶管理資金收入

27.70

四、公共安全支出

五、事業收入

五、教育支出

六、事業單位經營收入

六、科學技術支出

七、上級補助收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、附屬單位上繳收入

八、社會保障和就業支出

952.20

九、其他收入

九、社會保險基金支出

十、衛生健康支出

10.26

十一、節能環保支出

十二、城鄉社區支出

十三、農林水支出

十四、交通運輸支出

十五、資源勘探工業信息等支出

十六、商業服務業等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地區支出

十九、自然資源海洋氣象等支出

二十、住房保障支出

217.16

二十一、糧油物資儲備支出

二十二、國有資本經營預算支出

二十三、災害防治及應急管理支出

二十四、預備費

二十五、其他支出

二十六、轉移性支出

二十七、債務還本支出

二十八、債務付息支出

二十九、債務發行費用支出

本年收入合計

1,179.62

本年支出合計

1,179.62

上年結轉結余

年終結轉結余

收入總計

1,179.62

支出總計

1,179.62


公開02表

收入

單位:常州市退役軍人事務局

單位:萬元

單位代碼

單位名稱

合計

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

事業

收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位

資金

合計

1,179.62

1,179.62

1,151.92

27.70

  042001

常州市退役軍人事務局

1,179.62

1,179.62

1,151.92

27.70


公開03表

支出

單位:常州市退役軍人事務局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

事業單位

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

合計

1,179.62

850.92

328.70

208

社會保障和就業支出

952.20

623.50

328.70

  20805

行政事業單位養老支出

0.04

0.04

    2080501

行政單位離退休

0.04

0.04

  20809

退役安置

867.16

623.46

243.70

    2080901

退役士兵安置

668.46

623.46

45.00

    2080999

其他退役安置支出

198.70

198.70

  20828

退役軍人管理事務

85.00

85.00

    2082804

擁軍優屬

85.00

85.00

210

衛生健康支出

10.26

10.26

  21011

行政事業單位醫療

10.26

10.26

    2101103

公務員醫療補助

10.26

10.26

221

住房保障支出

217.16

217.16

  22102

住房改革支出

217.16

217.16

    2210201

住房公積金

67.93

67.93

    2210202

提租補貼

118.60

118.60

    2210203

購房補貼

30.63

30.63


公開04表

財政撥款收支總表

單位:常州市退役軍人事務局

單位:萬元

預算數

項目

預算數

一、本年收入

1,151.92

一、本年支出

1,151.92

(一)一般公共預算撥款

1,151.92

(一)一般公共服務支出

(二)政府性基金預算撥款

(二)外交支出

(三)國有資本經營預算撥款

(三)國防支出

二、上年結轉

(四)公共安全支出

(一)一般公共預算撥款

(五)教育支出

(二)政府性基金預算撥款

(六)科學技術支出

(三)國有資本經營預算撥款

(七)文化旅游體育與傳媒支出

(八)社會保障和就業支出

924.50

(九)社會保險基金支出

(十)衛生健康支出

10.26

(十一)節能環保支出

(十二)城鄉社區支出

(十三)農林水支出

(十四)交通運輸支出

(十五)資源勘探工業信息等支出

(十六)商業服務業等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地區支出

(十九)自然資源海洋氣象等支出

(二十)住房保障支出

217.16

(二十一)糧油物資儲備支出

(二十二)國有資本經營預算支出

(二十三)災害防治及應急管理支出

(二十四)預備費

(二十五)其他支出

(二十六)轉移性支出

(二十七)債務還本支出

(二十八)債務付息支出

(二十九)債務發行費用支出

二、年終結轉結余

收入總計

1,151.92

支出總計

1,151.92


公開05表

財政撥款支出表(功能科目)

單位:常州市退役軍人事務局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

小計

人員經費

公用經費

合計

1,151.92

850.92

790.07

60.85

301.00

208

社會保障和就業支出

924.50

623.50

562.65

60.85

301.00

  20805

行政事業單位養老支出

0.04

0.04

0.04

    2080501

行政單位離退休

0.04

0.04

0.04

  20809

退役安置

839.46

623.46

562.61

60.85

216.00

    2080901

退役士兵安置

668.46

623.46

562.61

60.85

45.00

    2080999

其他退役安置支出

171.00

171.00

  20828

退役軍人管理事務

85.00

85.00

    2082804

擁軍優屬

85.00

85.00

210

衛生健康支出

10.26

10.26

10.26

  21011

行政事業單位醫療

10.26

10.26

10.26

    2101103

公務員醫療補助

10.26

10.26

10.26

221

住房保障支出

217.16

217.16

217.16

  22102

住房改革支出

217.16

217.16

217.16

    2210201

住房公積金

67.93

67.93

67.93

    2210202

提租補貼

118.60

118.60

118.60

    2210203

購房補貼

30.63

30.63

30.63



公開06表

財政撥款基本支出表(經濟科目)

單位:常州市退役軍人事務局

單位:萬元

部門預算支出經濟分類科目

本年財政撥款基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

合計

850.92

790.07

60.85

301

工資福利支出

787.14

787.14

  30101

基本工資

110.73

110.73

  30102

津貼補貼

316.98

316.98

  30103

獎金

193.23

193.23

  30108

機關事業單位基本養老保險繳費

46.36

46.36

  30109

職業年金繳費

23.18

23.18

  30110

職工基本醫療保險繳費

18.06

18.06

  30111

公務員醫療補助繳費

10.26

10.26

  30112

其他社會保障繳費

0.41

0.41

  30113

住房公積金

67.93

67.93

302

商品和服務支出

60.85

60.85

  30201

辦公費

10.81

10.81

  30211

差旅費

21.85

21.85

  30216

培訓費

1.61

1.61

  30217

公務接待費

1.61

1.61

  30228

工會經費

4.14

4.14

  30229

福利費

0.55

0.55

  30239

其他交通費用

20.28

20.28

303

對個人和家庭的補助

2.93

2.93

  30302

退休費

2.34

2.34

  30309

獎勵金

0.02

0.02

  30399

其他對個人和家庭的補助

0.57

0.57


公開07

一般公共預算支出表

單位:常州市退役軍人事務局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

小計

人員經費

公用經費

合計

1,151.92

850.92

790.07

60.85

301.00

208

社會保障和就業支出

924.50

623.50

562.65

60.85

301.00

  20805

行政事業單位養老支出

0.04

0.04

0.04

    2080501

行政單位離退休

0.04

0.04

0.04

  20809

退役安置

839.46

623.46

562.61

60.85

216.00

    2080901

退役士兵安置

668.46

623.46

562.61

60.85

45.00

    2080999

其他退役安置支出

171.00

171.00

  20828

退役軍人管理事務

85.00

85.00

    2082804

擁軍優屬

85.00

85.00

210

衛生健康支出

10.26

10.26

10.26

  21011

行政事業單位醫療

10.26

10.26

10.26

    2101103

公務員醫療補助

10.26

10.26

10.26

221

住房保障支出

217.16

217.16

217.16

  22102

住房改革支出

217.16

217.16

217.16

    2210201

住房公積金

67.93

67.93

67.93

    2210202

提租補貼

118.60

118.60

118.60

    2210203

購房補貼

30.63

30.63

30.63


公開08表

一般公共預算基本支出表

單位:常州市退役軍人事務局

單位:萬元

部門預算支出經濟分類科目

本年一般公共預算基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

合計

850.92

790.07

60.85

301

工資福利支出

787.14

787.14

  30101

基本工資

110.73

110.73

  30102

津貼補貼

316.98

316.98

  30103

獎金

193.23

193.23

  30108

機關事業單位基本養老保險繳費

46.36

46.36

  30109

職業年金繳費

23.18

23.18

  30110

職工基本醫療保險繳費

18.06

18.06

  30111

公務員醫療補助繳費

10.26

10.26

  30112

其他社會保障繳費

0.41

0.41

  30113

住房公積金

67.93

67.93

302

商品和服務支出

60.85

60.85

  30201

辦公費

10.81

10.81

  30211

差旅費

21.85

21.85

  30216

培訓費

1.61

1.61

  30217

公務接待費

1.61

1.61

  30228

工會經費

4.14

4.14

  30229

福利費

0.55

0.55

  30239

其他交通費用

20.28

20.28

303

對個人和家庭的補助

2.93

2.93

  30302

退休費

2.34

2.34

  30309

獎勵金

0.02

0.02

  30399

其他對個人和家庭的補助

0.57

0.57


公開09表

一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表

單位:常州市退役軍人事務局

單位:萬元

“三公”經費合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護

公務接待費

會議費

培訓費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1.61

0.00

1.61


公開10

政府性基金預算支出表

單位:常州市退役軍人事務局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算支出

合計

基本支出

項目支出

合計

注:單位無政府性基金預算,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。


公開11表

國有資本經營預算支出預算表

單位:常州市退役軍人事務局

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

注:本單位無國有資本經營預算支出,故本表無數據。


公開12

一般公共預算機關運行經費支出預算表

單位:常州市退役軍人事務局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

機關運行經費支出

合計

60.85

302

商品和服務支出

60.85

  30201

辦公費

10.81

  30211

差旅費

21.85

  30216

培訓費

1.61

  30217

公務接待費

1.61

  30228

工會經費

4.14

  30229

福利費

0.55

  30239

其他交通費用

20.28

注:1.“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。


公開13

政府采購支出表

單位:常州市退役軍人事務局

單位:萬元

采購品目大類

專項名稱

經濟科目

采購品目名稱

采購組織形式

資金來源

總計

一般公共預算資金

政府性基金

其他資金

上年結轉和結余資金

合計

注:本單位無政府采購支出,故本表無數據。


第三部分

2022年度單位預算情況說明


一、收支預算總體情況說明

常州市退役軍人事務局2022年度收入、支出預算總計1,179.62萬元,與上年相比收、支預算總計各增加64.06萬元,增長5.74%。

其中:

(一)收入預算總計1,179.62萬元。包括:

1.本年收入合計1,179.62萬元。

(1)一般公共預算撥款收入1,151.92萬元,與上年相比增加59.06萬元,增長5.4%。主要原因是項目調整,基本支出增長。

(2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年預算數相同。

(3)國有資本經營預算撥款收入0萬元,與上年預算數相同。

(4)財政專戶管理資金收入27.7萬元,與上年相比增加27.7萬元(去年預算數為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是科目調整,由上年結轉結余調整至財政專戶管理資金收入。

(5)事業收入0萬元,與上年預算數相同。

(6)事業單位經營收入0萬元,與上年預算數相同。

(7)上級補助收入0萬元,與上年預算數相同。

(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年預算數相同。

(9)其他收入0萬元,與上年預算數相同。

2.上年結轉結余為0萬元。與上年相比減少22.7萬元,減少100%。主要原因是科目調整,由上年結轉結余調整至財政專戶管理資金收入。

(二)支出預算總計1,179.62萬元。包括:

1.本年支出合計1,179.62萬元。

(1)社會保障和就業支出(類)支出952.2萬元,主要用于行政單位養老支出、撫恤、退役安置、退役軍人管理事務。與上年相比增加79.96萬元,增長9.17%。主要原因是項目調整基本支出增加。

(2)衛生健康支出(類)支出10.26萬元,主要用于行政單位醫療。與上年相比減少17.66萬元,減少63.25%。主要原因是只統計公務員醫療補助。

(3)住房保障支出(類)支出217.16萬元,主要用于住房改革支出。與上年相比增加24.46萬元,增長12.69%。主要原因是人員變動自然增長。

2.年終結轉結余為0萬元。

二、收入預算情況說明

常州市退役軍人事務局2022年收入預算合計1,179.62萬元,包括本年收入1,179.62萬元,上年結轉結余0萬元。

其中:

本年一般公共預算收入1,151.92萬元,占97.65%;

本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;

本年國有資本經營預算收入0萬元,占0%;

本年財政專戶管理資金27.7萬元,占2.35%;

本年事業收入0萬元,占0%;

本年事業單位經營收入0萬元,占0%;

本年上級補助收入0萬元,占0%;

本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;

本年其他收入0萬元,占0%;

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0%;

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;

上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元,占0%;

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;

上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%。


三、支出預算情況說明

常州市退役軍人事務局2022年支出預算合計1,179.62萬元,其中:

基本支出850.92萬元,占72.14%;

項目支出328.7萬元,占27.86%;

事業單位經營支出0萬元,占0%;

上繳上級支出0萬元,占0%;

對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

常州市退役軍人事務局2022年度財政撥款收、支總預算1,151.92萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加59.06萬元,增長5.4%。主要原因是項目調整,基本支出增長。

五、財政撥款支出預算情況說明

常州市退役軍人事務局2022年財政撥款預算支出1,151.92萬元,占本年支出合計的97.65%。與上年相比,財政撥款支出增加59.06萬元,增長5.4%。主要原因是項目調整,基本支出增長。

其中:

(一)社會保障和就業支出(類)

1.行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)支出0.04萬元,與上年相比增加0.04萬元(去年預算數為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是增加一名退休職工。

2.退役安置(款)退役士兵安置(項)支出668.46萬元,與上年相比增加67.22萬元,增長11.18%。主要原因是項目調整,基本支出增長。

3.退役安置(款)其他退役安置支出(項)支出171萬元,與上年相比減少74萬元,減少30.2%。主要原因是項目調整,褒揚經費調入退役軍人管理事務。

4.退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項)支出85萬元,與上年相比減少20萬元,減少19.05%。主要原因是項目調整,節約開支。

(二)衛生健康支出(類)

行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出10.26萬元,與上年相比減少17.66萬元,減少63.25%。主要原因是只統計了公務員醫療補助。

(三)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出67.93萬元,與上年相比增加7.07萬元,增長11.62%。主要原因是公積金自然增長。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出118.6萬元,與上年相比增加14.45萬元,增長13.87%。主要原因是提租補貼自然增長。

3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出30.63萬元,與上年相比增加2.94萬元,增長10.62%。主要原因是新職工住房補貼自然增長。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

常州市退役軍人事務局2022年度財政撥款基本支出預算850.92萬元,其中:

(一)人員經費790.07萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經費60.85萬元。主要包括:辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用。

七、一般公共預算支出預算情況說明

常州市退役軍人事務局2022年一般公共預算財政撥款支出預算1,151.92萬元,與上年相比增加59.06萬元,增長5.4%。主要原因是項目調整,基本支出增長。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

常州市退役軍人事務局2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算850.92萬元,其中:

(一)人員經費790.07萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經費60.85萬元。主要包括:辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

常州市退役軍人事務局2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出1.61萬元,占“三公”經費的100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數相同。

2.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數相同。

(2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,與上年預算數相同。

3.公務接待費預算支出1.61萬元,與上年預算數相同。

常州市退役軍人事務局2022年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元,與上年預算數相同。

常州市退役軍人事務局2022年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出1.61萬元,與上年預算數相同。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

常州市退役軍人事務局2022年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數相同。

十一、國有資本經營預算支出預算情況說明

常州市退役軍人事務局2022年國有資本經營預算支出0萬元。與上年預算數相同。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本單位一般公共預算機關運行經費預算支出60.85萬元。與上年相比增加1.19萬元,增長1.99%。主要原因是基本支出增長。

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十四、國有資產占用情況說明

本單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、業務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

十五、預算績效目標設置情況說明

2022年度,本單位整體支出納入績效目標管理,涉及四本預算資金1,151.92萬元;本單位共5個項目納入績效目標管理,涉及四本預算資金合計181萬元,占四本預算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。

第四部分 名詞解釋


一、財政撥款單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、財政專戶管理資金繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、單位資金除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。

四、基本支出指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

八、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

九、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)反映按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助,對符合條件的退役士兵、轉業士官的安置支出。

十、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

十一、社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項)反映開展擁軍優屬活動的支出。

十二、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

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